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第241章保密工作

什么事件都离不开银行,地方的、社会的、物质的、精神的,千丝万缕,做不完的自查、写不完的报告,保密工作,离正常人群有多远?是通讯录么?是短信息么?是博客么?

根据省行《关于开展一次保密工作大检查的通知》文件要求,支行高度重视,及时组织各经营网点和各部室认真开展自查工作,堵塞漏洞。涉密人员教育和管理情况正常,支行按要求建立机要部门涉密人员管理规定、档案部门涉密人员管理规定、文印部门涉密人员管理规定;每半年对涉密人员进行一次保密工作的教育培训;对涉密人员上岗由人事及审计部门进行严格审查;各部门定期对涉密人员进行一次自律监管;对涉密人员离岗执行脱密期管理制度;支行暂无涉密人员出国出境,如有,支行将按相关规定进行审批管理。

保密要害部门、部位管理到位。支行建立机要部门机密管理规定、档案部门机密管理规定、文印部门机密管理规定;确立办公室、计划财务部、科技结算部为主要保密部门,同时确立机要管理、档案管理、文印管理等岗位为保密的要害部位;支行机密要害部门、部位,上班时间有专人管理,下班后有专人值宿;上班期间如有人来访,设置专门的登记簿进行登记管理,并对外来人员进行严格进出制度管理;支行对重要档案设有专门库房,并设有现代的防火、防潮、防虫的档案柜,对重要文件,领导阅后机要文书立即整理、装订归档,不得传阅。

涉密载体保密管理严密。支行涉密工作人员都接受了岗前培训教育,工作中严格执行国家秘密载体管理制度;根据业务工作范围确定由机要、文印、档案工作为主要涉密部位,其他如柜员、会计等为重要涉密岗位,对其人员流动等工作环节进行了严密的控制;传递绝密级秘密载体,严格按规定办理:送往外地的绝密级秘密载体,通过机要交通、机要通信递送;在本地传递绝密级秘密载体,由发件或收件单位派专人直接传递;传递绝密级秘密载体,实行二人护送制。

复制绝密级秘密载体,应当经密级确定机关、单位或者其上级机关批准;磁介质、光盘等秘密载体在本单位内或保密工作部门审查批准的单位制作,销毁纸介质秘密载体,采用焚毁、粉碎、化浆等方法处理;销毁磁介质、光盘等秘密载体,采用物理或化学的方法彻底销毁;

秘密载体的制作、使用、流转和销毁遵循《秘密载体管理制度》及相关办法进行办理;对于信息发布、上网和新闻报道的信息坚持“谁上网、谁负责、谁泄密、查处谁”的原则,各部门的保密领导小组要在审查信息发布、上网和新闻报道资料上发挥作用,严格执行上网信息资料保密审查制度,指定专人负责此项工作,对信息发布、上网和新闻报道信息资料要逐一审查,由领导签发把关。装订归档,不得传阅。

涉密信息传输管理,支行业务工作计算机网络全部是大谷银行内部网络,建有严格的保密制度,其他连接外部网络计算机均予以物理隔离,不得与内部网络间接连接,外网和互联网不得处理涉密信息。

同时建立计算机密码保密制度,对涉密计算机及其网络保密的密码等保密工作有明确的要求;网络建设单位和网络投入都是由总、省行统一进行调配,支行无自主权;涉密计算机和笔记本电脑全部存放在单位不得带回家里;电话、手机、传真机等通信设备保密管理均有严格的规定;对具有电磁存储功能的办公设备维护、维修、淘汰等环节均按有关文件进行严格管理。

支行遵照上级单位建立重要涉密会议和活动保密管理制度,建立涉外活动和驻外机构保密管理制度;对涉密会议和活动建立保密方案,对重要会议和活动场所符合保密要求;对重要会议文件印制、分发、清退、销毁等环节均按照国家秘密载体的保密管理要求操作;对重要涉密会议和重大涉密活动的新闻报道必须经过领导严格的审查。

看着这些东西,陆祎感到有点累,这么晦涩难懂的东西,还这么重要,居然在自查中还发现了问题,一些经常提及的注意事项,操作层没有执行。

计算机密码定期更换不及时问题。在自查中发现有部分后台系统计算机密码未及时更换,长时间延用旧密码,违反系统的保密原则。

人员换岗未报告问题。有部分网点对重要岗位人员调换未向人事部门报告,违反了重要岗位人员离岗报告制度。

有错误就要整改,对于检查中发现的问题,已经按照要求整改,并警告以后如出现类似问题,严肃处理。下步保密工作意见,提高思想认识,切实负起责任,加大领导力度,确保保密工作任务的落实。进一步增加领导精力、资金物资、人才、技术等方面的投入,真正做到像研究业务工作那样研究保密工作,像支持业务工作那样支持保密工作,像加强业务干部队伍建设那样加强保密干部队伍建设。要求保密战线的同志认清形势,振奋精神,开拓创新,扎实工作,为维护全行改革发展稳定大局作出新的贡献。

加强教育培训,不断提高协调服务、依法运营、综合防范、科学管理和应急处置能力,把“提高人员素质、加强基层组织、服务人民社会、促进各项工作”的目标要求,落实到保密工作的具体实践中去。

根据“涉密计算机使用管理”规定,涉密计算机不得直接或间接与互联网相连,只允许单机形式进行工作,并由专人负责,实行“一人一机”管理。支行现在微机设备缺口三台。另保密制度规定,含有涉密信息的各类存储介质,如u盘、光盘等,列入保密管理范畴,由专人保管,并做好记录。实行备份生成、存储、借用、销毁全过程的管理。经统计,百府市支行计算机缺口3台、u盘和光盘各二十个,请市行给予统一采购。

呵呵,哪会白白学习新知识,市行的羊毛不薅白不薅!

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